О бюджете Светлогорского района

О бюджете Светлогорского района

По результатам 2017 года доходная часть бюджета Светлогорского района сформирована в объеме 65 677 787,88 рубля налоговых и неналоговых платежей. Уточненные годовые плановые назначения исполнены на 101,3 % (за 2016 год — на 100,5%). Обеспечено выполнение уточненных годовых планов доходов всеми бюджетами первичного уровня. По сравнению с 2016 годом наполняемость местных бюджетов в истекшем году увеличилась на 10 227 066,64 рубля, или на 18,4%.

В целом по бюджету района выполнены уточненные плановые параметры по всем доходным источникам. Доходная часть бюджета района на 82,4% сформирована за счет основных доходных источников:  подоходного налога с физических лиц (32,8%), налогов на собственность (28,8%), налога на добавленную стоимость (11,8%), неналоговых доходов (9%).

За счет действующих на территории района в соответствии с законодательством  местных  налогов  и   сборов   бюджет   пополнился   на 72 314,88 рубля.

По состоянию на 1 января 2018 года задолженность по налогам во все уровни бюджетов (включая республиканский бюджет) составила 494 537,02 рубля и увеличилась по сравнению  с началом 2017 года на 315 326,29 рубля.

В 2017 году безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета составили 20% объема доходной части консолидированного бюджета района и профинансированы в сумме 16 399 775,57 рубля (99,7 % к плану).

Таким образом, доходы консолидированного бюджета района с учетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета были сформированы в сумме 82 077 563,45 рубля или 101% уточненного годового плана.

Расходы бюджета района за 2017 год произведены в пределах поступивших в бюджет собственных доходов и средств областного бюджета и составили 81 079 351,94 рубля или 99,7 % уточненного годового плана. Консолидированный бюджет района на 1 января 2018 года исполнен с профицитом в объеме 998 211,51 рубля.

Основной объем поступления доходов концентрировался на исполнении социального блока расходов, выплате заработной платы работникам бюджетного сектора и трансфертов населению. Все эти меры позволили сбалансировать возможности бюджета и потребности в финансировании расходов.

По состоянию на 1 января 2018 года бюджет района находился в допустимых параметрах экономической безопасности.

Прямой долг органов местного управления и самоуправления на 1 января 2018 составил ноль рублей. Долг, гарантированный местными исполнительными и распорядительными органами, на 1 января 2018 отсутствует.

Кредиторская задолженность на 1 января 2018 года по бюджету района отсутствует.

Всего расходы на социально-культурную сферу, социальную политику за 2017 год профинансированы в объеме 63 345 931,60 рубля. Их удельный вес в общих расходах бюджета составил 78,1%.

В  сложившейся  структуре  расходов первоочередные статьи составили 57 338 763,70 рубля или 70,7% в общем объеме расходов.

В 2017 году расходы по отрасли «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» за счет средств бюджета профинансированы на 100% в сумме 548 240,04 рубля.

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (без расходов на жилищное строительство) в отчетном периоде профинансированы в сумме 10 447 609,25 рублей или 99,8% к уточненному годовому плану. Объем бюджетных ассигнований направленных на субсидирование жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых  гражданам, составил 19,7%. Данные расходы бюджета профинансированы в отчетном периоде в сумме 2 054 877,10 рублей (100,0% годовых плановых назначений).

На субсидирование городских и пригородных пассажирских перевозок из бюджета района направлено 1 068 642,0 рублей,  что  составило 100% уточненных годовых плановых назначений. По оперативным данным с учетом выручки населения затраты транспортной организации по осуществлению городских и пригородных пассажирских перевозок компенсированы на 99,5 %, в том числе за счет бюджета возмещено 31% затрат.

Объем направленных из бюджета субсидий на возмещение топливоснабжающей организации разницы в ценах на твердое топливо, реализуемое населению составил за январь-декабрь 2017 года 60 492,45 рубля (87,6% годовых  плановых назначений).

Субвенции из бюджета на развитие территорий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС при годовом плане 29 133,0 рублей поступили и профинансированы в объеме 25 063,52 рубля или 86% уточненных годовых назначений.

Выплата льгот и компенсаций гражданам в соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» при плане 10 100,0 рублей произведена за 2017 год в объеме 10 082,12 рубля или 99,8 %.

Об авторе

Статьи по Теме

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
RSS Гомельская область